2024年度长沙市雨花区高桥街道办事处部门决算

发布日期:2025-10-29    来源:高桥街道字体大小:

第一部分长沙市雨花区高桥街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

、关于机关运行经费支出说明

、一般性支出情况说明

、关于政府采购支出说明

、关于国有资产占用情况说明

、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分

长沙市雨花区高桥街道办事处

概况

一、部门职责

中共长沙市雨花区高桥街道工作委员会作为中共长沙市雨花区委的派出机关,全面领导本辖区党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等各项工作,长沙市雨花区高桥街道办事处作为长沙市雨花区人民政府的派出机关,依法行使政府服务和管理职能。

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹协调辖区内各领域基层党建工作。推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。做好宣传思想文化工作,落实意识形态工作责任制。负责统一战线工作。加强对群团工作的领导,支持其依法依章程开展工作。

(二)统筹经济发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和整体规划,研究制定并组织实施辖区内经济发展计划,负责优化营商环境、社会经济调查统计、服务辖区企业、促进项目发展等经济发展工作。

(三)组织民生服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶、优军服务保障、文体服务保障等领域的法律、法规和政策。推进审批服务便民化。承担农业农村、乡村振兴等工作。

(四)推进平安法治。维护辖区安全稳定,承担辖区社会治安综合治理、平安建设、法治建设、应急管理、安全生产、消防安全等公共安全有关工作,落实信访工作责任。负责国防动员、国防教育、人民防空、人民武装等工作。

(五)实施公共管理。承担辖区城市建设、城市管理、物业管理监督、市场监管、生态环境保护等公共管理工作,营造辖区良好的生活和发展环境。

( 六 ) 指导基层自治。指导、支持和帮助基层群众性自治组织工作。健全基层治理机制,提高基层治理体系和治理能力现代化水平,动员辖区单位、各类社会组织等社会力量和居(村)民参与基层治理,推动形成共建共治共享合力。

(七)完成法律、法规和规章规定的其他事项及区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置情况。

长沙市雨花区高桥街道办事处内设机构包括:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治办公室室,以及公益一类事业单位五个(生态事务中心、便民服务中心、自然资源和城市建设事务中心、应急事务中心、退役军人服务站),另设财政办公室,按有关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织。

(二)决算单位构成。

长沙市雨花区高桥街道办事处单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括:

1、长沙市雨花区高桥街道办事处


第二部分

部门决算表见附件


第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计6800.29万元。与上年相比,增加606.29万元,增长9.79%,主要是因为2024年度将刚性支出区级预算列到街道本级,且年初预算进一步精确。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6800.29万元,其中:财政拨款收入6800.29万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6800.29万元,其中:基本支出1909.14万元,占28.07%;项目支出4891.16万元,占71.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6800.29万元,与上年相比,增加606.29万元,增长9.79%,主要是因为2024年度将刚性支出区级预算列到街道本级,且年初预算进一步精确。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出6800.29万元,占本年支出合计100.00%,与上年相比,财政拨款支出增加606.29万元,增长9.79%,主要是因为2024年度将刚性支出区级预算列到街道本级,且年初预算进一步精确。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出6800.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2032.14万元,占29.88%;文化旅游体育与传媒支出3万元,占0.04%;社会保障和就业支出1840.35万元,占27.06%;卫生健康支出267.04万元,占3.93%;城乡社区支出2507.43万元,占36.87%;住房保障支出130.65万元,占1.92%;灾害防治及应急管理支出19.68万元,占0.29%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为7067.43万元,支出决算数为6800.29万元,完成年初预算的96.22%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算1409.94万元,支出决算为1409.66万元,完成年初预算的99.98%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分项目费用未执行完毕。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算103万元,支出决算为100万元,完成年初预算的97.09%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分项目费用未执行完毕。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算500万元,支出决算为453.96万元,完成年初预算的90.79%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分项目费用未执行完毕。

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算8.7万元,支出决算为8.7万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格按年初预算执行决算。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格按年初预算执行决算。

6、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。

年初预算9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格按年初预算执行决算。

7、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算25.14万元,支出决算为8万元,完成年初预算的31.82%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分项目费用未执行完毕。

8、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算40.52万元,支出决算为37.82万元,完成年初预算的93.34%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分项目费用未执行完毕。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格按年初预算执行决算。

10、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算282.7万元,支出决算为282.7万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格按年初预算执行决算。

11、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。

年初预算1449.41万元,支出决算为1289.41万元,完成年初预算的88.96%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分项目费用未执行完毕。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算89.87万元,支出决算为89.87万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格按年初预算执行决算。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算112.68万元,支出决算为112.68万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格按年初预算执行决算。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算65.69万元,支出决算为65.69万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格按年初预算执行决算。

15、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算126.45万元,支出决算为126.45万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格按年初预算执行决算。

16、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

年初预算0.96万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格按年初预算执行决算。

17、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格按年初预算执行决算。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算45.57万元,支出决算为45.57万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格按年初预算执行决算。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算54.06万元,支出决算为54.06万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格按年初预算执行决算。

20、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

年初预算1402.19万元,支出决算为1386.52万元,完成年初预算的98.88%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分项目费用未执行完毕。

21、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格按年初预算执行决算。

22、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算1111.9万元,支出决算为1111.9万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格按年初预算执行决算。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算130.65万元,支出决算为130.65万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格按年初预算执行决算。

24、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)。

年初预算19.68万元,支出决算为19.68万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格按年初预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1909.14万元,其中:

人员经费1711.31万元,占基本支出的89.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费197.83万元,占基本支出的10.36%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.26万元,支出决算为5.26万元,完成预算的100.00%;与上年相比减少0.68万元,降低11.45%,决算数与预算数一致的主要原因是严格按年初预算执行决算,决算数小于上年数的主要原因是按厉行节约,过紧日子,压缩支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比,与上年相比持平,决算数与预算数一致的主要原因是严格按年初预算执行决算,决算数与上年数持平的主要原因是严格按年初预算执行决算。2024年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2024年度无因公出国(境)费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.26万元,支出决算为5.26万元,完成预算的100%,与上年相比减少0.68万元,降低11.45%,其中:

公务用车购置费公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比,与上年相比 持平,决算数与预算数一致的主要原因是严格按年初预算执行决算,决算数与上年数持平的主要原因是严格按年初预算执行决算。长沙市雨花区高桥街道办事处更新公务用车0辆;

公务用车运行维护费支出预算为5.26万元,支出决算为5.26万元,完成预算的100%,与上年相比减少0.68万元,降低11.45%,决算数与预算数一致的主要原因是严格按年初预算执行决算,决算数小于上年数的主要原因是按厉行节约,过紧日子,压缩支出。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比,与上年相比持平,决算数与预算数一致,决算数与上年数持平的主要原因是按厉行节约,过紧日子,压缩支出。全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是0发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出197.83万元,比上年决算数减少44.98万元,降低18.53%。主要原因是:按厉行节约,过紧日子,压缩支出。

、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元,未开展相关会议;开支培训费0.75万元,用于开展事业单位人员培训及新时代宣传干部培训,人数36人,内容为相关事业单位人员线上培训及新时代宣传干部的培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额267.77万元,其中:政府采购货物支出19.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出248.72万元。授予中小企业合同金额136.36万元,占政府采购支出总额的50.92%,其中:授予小微企业合同金额114.36万元,占授予中小企业合同支出总额的83.87%;货物采购授予中小企业合同金额19.05万元,占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额0万元,占工程支出金额的百分比无法计算,原因是政府采购工程支出金额为0万元,服务采购授予中小企业合同金额117.31万元,占服务支出金额的47.17%。

关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆其他用车2辆,其他用车主要是环卫专业技术车辆(洒水车及垃圾分类车);单位价值100万元以上专用设备(不含车辆)0台(套)。

2024年度预算绩效情况说明

(一)部门整体支出绩效情况

1、深化党建引领,呈交融合创新“红色卷”

常学常新,为基层党建“添味”。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育等活动,学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届二中、三中全会精神,全年组织“第一议题”学习24次,中心组学习13次,党员讲微党课1418人次、观看警示教育片2210人次,参加实践活动1562人次,开展廉政党课和党纪学习宣讲10场,推动党的理论学习走深走实。履职尽责,为基层党建“赋能”。街道班子带头讲政治,严格落实意识形态工作责任制,常态化开展意识形态风险隐患排查整治工作,妥善处置网络舆情500件,上报意识形态风险隐患29起,报送涉湘舆情633条,处理领导信箱投诉125件。选优配强干部队伍,公开选拔1名事业编副科职、推荐选拔1名社区书记解决事业编,择优选拔1名社区书记,招录1名事业编和3名社区员额工作人员,为街域发展赋能添彩提供人才储备。服务发展,为基层党建“提色”。多层次、全方位做好宣传讲好高桥故事,在各大主题媒体发稿146篇。着力打造“红色之家马代表工作室”,创办全市首个新就业群体子女假期托管班,被《焦点访谈》《湖南日报》《长沙晚报》等媒体专题报道;着力打造“智慧鑫华”服务平台,在2024年10月,军其书记专题调研全区基层党建工作时给予高度评价,实现党建引领基层治理齐抓共管的工作格局。

2、突出第一要务,递交走在前列“发展卷”

稳经济增长。全年,预计完成固定资产投资59亿元(含湖南电信总部归集区级部分),完成率105%;预计完成社零总额47亿元;预计完成市考税收4.8亿元;完成营利性服务业营业收入11.3亿元,同比增长12.4%;完成研发经费为0.87亿元,同比增长5.1%。添发展动能。全年,铺排省、市级重大项目2个,年底投资完成率均超100%。深入开展“万名干部进万企”行动,定期走访联系辖区重点项目、重点楼宇、重点企业480余次,为项目和企业解决难题40余个。高效完成“五经普”清查登记工作,普查对象2.88万户,圆满完成省、市、区经普办验收,为全区经济普查作出积极贡献。强市场活力。全年,新增高新技术企业46家,完成率109.5%,位列全区前列;新增入库科技型中小企业56家,完成率136.58%;新增“四上”企业25家,2家企业进入全省上市后备企业资源库,1家企业获全省湘商回归企业认定,5家企业获“校友回湘”认定;新增市场主体3503家,市场主体增长8%,全街市场主体总量超4.4万家、企业超1.4万家。

3、坚持精细精美,提交环境优美“品质卷”

紧盯品质提成效。着力提升万家丽中路、长沙大道、马王堆路等重点主次干道的环境品质,集中联合整治与日常巡查管控同向发力,全街开展市容环境进行集中整治180余次,拆除违规广告牌1200余块,清理堆物1500余处,铲除牛皮癣6000余处;拆除违建14000余平方米,“卫星图斑”违法建设销号120条;开展迎检保障任务50余次,数字化案卷处置按期结案率保持100%。紧盯环保抓处置。打好蓝天碧水净土保卫战,深入开展12次蓝天保卫战联合执法巡查整治行动,整改市、区交办蓝天保卫战案卷92件;办结第三轮中央环保督察主办件6件。严格落实“河长制”要求,积极开展清河净滩、防火防汛等宣教活动4次,定期开展圭塘河高桥段巡查,特别是在汛期全街全员24小时轮流值守,有力确保辖区堤固、水清、岸绿。紧盯交通保秩序。街道积极开展交通安全宣传劝导,针对50岁以上“两易人群”开展交通安全精准宣教9014人次,“两站两员”交通劝导1200余条。街道联合交警、城管执法中队开展联合整治行动50余次,违停抄牌40000余起,累计处理居民交通类投诉问题500余条。积极回应停车难问题,重点对家电百货城31条巷道进行综合整治,规范停车秩序,保持消防通道畅通。逐步对冬青路、西子街、东进路等路段科学加装交通设施,压缩违停空间和改造路段4.3公里,高效畅通道路运行环境。

4、强化底线思维,上交稳定和谐“安全卷”

全域护航安全生产。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动,持续落实落细城市运行安全“宣传、排查、整治”闭环管理,排查整治安全隐患890处,完成消防重大隐患整改销号5处。强化消防安全宣传,街道代表全区参加“防治火灾 与法同行”2024年长沙市多种形式消防队伍演讲比赛,荣获三等奖;高桥大市场社区微型消防站代表全区社区参加消防技能大比武,荣获三等奖。成功申报建设市级食品安全“两个责任”机制服务中心,3865家C、D级包保单位督查覆盖率、整改完成率100%,全力保障舌尖上的安全。全年未发生安全生产责任事故和较大以上火灾事故。全面整治燃气隐患。扎实开展燃气入户安全检查,重点对辖区30271户使用燃气的居民进行分类登记造册,组织开展宣传培训活动18场,发放燃气宣传资料9000余份,切实提升居民防范意识。扎实开展燃气安全隐患整改,组织开展人员密集场所燃气安全专项整治行动12次,重点整顿华晨世纪广场、高双湖商贸城、长建市场等场所违规用气行为,督促整改燃气隐患2406处,取缔液化气瓶违规配送窝点2处,暂扣并移交液化气瓶113个;全面完成民主路、杨家山工商局宿舍燃气管道改造;扎实推进“气改电”,启动永定社区安置房A、B、C区“气改电”项目建成投运,安装变压器3台,已完成981户“气改电”,保障辖区居民燃气安全。全力稳定社会大局。稳步推进信访工作法治化建设,接待来信来访96件(批)170余人次,调处各类矛盾纠纷41起,稳控了高桥集资委、友谊集资委、火焰社区等不稳定群体,全街重点人员无脱管失控现象,全力保障全国两会和党的二十届三中全会、国庆75周年等特护期的平安稳定。深刻汲取广东珠海市驾车冲撞行人案件的教训,组织召开专题会议3次,开展督查行动6次,重点对辖区幼儿园、小学周边进行督查走访,全面排查婚姻家庭、邻里纠纷、房产物业等领域矛盾纠纷,防范类似极端事件发生,全力保障辖区社会大局的安全稳定。

5、聚焦民生关怀,交出群众满意“幸福卷”

公共服务更添暖色。稳定和扩大就业,全年新增城镇就业2352人、失业人员再就业976人。接收国家、市级欠薪平台线索1195条,办结率和满意率100%。累计为43户特殊困难群体发放救助金12.3万元;为598户城乡居民低保户发放低保金约52.2万元。积极开展居家和社区养老服务提升行动,累计为71名老年人提供家庭养老床位和居家养老上门服务,为20户老年家庭进行适老化改造。持续推动“高效办成一件事”落实见效,为群众服务办理各类事项2062件、满意率100 %。基层治理更见成色。纵深推进网格化管理,建立10个社区网格、74个单元网格、133个微网格力量,按照“2+1+N”模式,将街道干部派驻下沉网格,着力打造“三个一百”志愿帮扶项目,解决群众“急难愁盼”问题156件,提质改造4个农贸市场和2个老旧小区,新增停车位1647个、电动自行车停放充电棚200个。做实网格化服务管理,及时回应群众诉求,共接收12345政务热线工单5858件,办结率100%;接收处理网格化综合管理服务平台案卷8851件,案卷处置率100%。文明创建更具亮色。依托新时代文明实践所(站),分别推评怡园社区书记李小华、圆通速递运营经理马石光为第二季度敬业奉献类“湖南好人”和第二季度助人为乐类“长沙好人”。扎实推进“八五普法,在全街掀起尊法学法守法用法的热潮,全年学法考法通过率100%,街道干部职工基层依法行政能力和法治意识不断增强,荣获全国“八五”普法中期表现突出的单位。大力提升综合文化管理服务水平,培育打造高桥街道文化站,被湖南省文化和旅游厅评定为三级,让高桥文明底色更加闪亮。

(二)存在的问题及原因分析

存在预算调整率偏高的问题,主要是因为各业务部门的预算绩效管理意识不够,没有将预算绩效管理融入业务处理全过程,年中存在新增项目而导致预算的调整。


第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分

附件

1、2024年度长沙市雨花区高桥街道办事处部门决算公开表格

2、2024年度长沙市雨花区高桥街道办事处部门整体支出绩效评价报告



长沙市雨花区高桥街道办事处

2025年10月29日

附件1 2024年度长沙市雨花区高桥街道办事处部门决算公开表格.xlsx附件2 2024年度高桥街道整体支出绩效自评报告.docx
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