高桥街道2019年部门决算公开说明

发布日期:2020-08-27    来源:高桥街道字体大小:

目录

第一部分  高桥街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

部分  2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  高桥街道办事处概况

一、 部门职责

中共长沙市雨花区高桥街道工作委员会领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层  社会治理;长沙市雨花区高桥街道办事处依法行使政府管理和  服务职能。主要职责是:

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建  工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,  落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

(二)统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化等工作

(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各  项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、  体育、卫生健康等领域相关法规政策。

(四)实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意化解矛盾纠纷等。

(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

(八)保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

(九)  完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

(1)高桥街道机关本级,包括党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室(区域建设服务办公室)、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)、公共安全办公室财政所(加挂“三资”监管服务中心、审计站的牌子)、人力资源和社会保障服务站、社会救助工作站8个内设机构;街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心2个公益一类事业单位。

(2)派驻机构:司法所

(3)各社区(集资委)。

(二)决算单位构成。

高桥街道2019年部门决算汇总公开单位构成包括:高桥街道机关本级,包括党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室(区域建设服务办公室)、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)、公共安全办公室财政所(加挂“三资”监管服务中心、审计站的牌子)、人力资源和社会保障服务站、社会救助工作站8个内设机构;街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心2个公益一类事业单位

第二部分  2019年度部门决算表

包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收总计9363.31万元总计9363.31万元。与2018年相比,减少3549.1万元,减少27.5%,主要是因为厉行节约,减少了专项项目支出,压缩了日常运行支出2019年部门决算收入为财政拨款收入,无事业收入、经营收入等其他收入,支出既包括机关基本运行的经费,也包括一般公共服务支出,国防支出,公共安全支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,城乡社区支出,灾害防治及应急管理4万元项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9363.31万元,比上年减少3549.1万元,其中:财政拨款收入9363.31万元,占100%;上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9363.31万元,比上年减少3549.1万元,其中:基本支出1891.7万元,20.2%项目支出7471.61万元79.8%;上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(表4)

2019 年度收总计9363.31万元总计9363.31万元。与2018年相比,减少3549.1万元,减少27.5%,主要是因为厉行节约,减少了专项项目支出,压缩了日常运行经费支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(表5)

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出9363.31万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少3549.1万元主要是因为减少了专项项目支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出9363.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2660.13万元,占28.41%国防支出15万元,占0.16%公共安全支出197.73万元,占2.11%,社会保障和就业支出1854.41万元,占19.81%,卫生健康支出89.8万元,占0.96%城乡社区支出4542.25万元,占48.51%,灾害防治及应急管理支出4万元0.04%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为9363.31万元,支出决算数为9363.31万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1753.81万元,支出决算为1753.81万元,完成年初预算的100%

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为225万元,支出决算为225万元,完成年初预算的100%

3、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%

4、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%

5、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)  市场监管执法(项)。

年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%

6、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)  其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为601.31万元,支出决算为601.31万元,完成年初预算的100%

7、国防支出(类)其他国防支出(款)  其他国防支出(项)。

年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%

8、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。

年初预算为117.73万元,支出决算为117.73万元,完成年初预算的100%

9、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为80万元,支出决算为80万元,完成年初预算的100%

10、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为452.23万元,支出决算为452.23万元,完成年初预算的100%

11、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)  基层政权和社区建设(项)。

年初预算为959.06万元,支出决算为959.06万元,完成年初预算的100%

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为135.88万元,支出决算为135.88万元,完成年初预算的100%

13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)  其他优抚支出(项)。

年初预算为7.24万元,支出决算为7.24万元,完成年初预算的100%

14、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为300万元,支出决算为300万元,完成年初预算的100%

15、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为300万元,支出决算为300万元,完成年初预算的100%

16、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为23万元,支出决算为23万元,完成年初预算的100%

17、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为66.8万元,支出决算为66.8万元,完成年初预算的100%

18、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

年初预算为345.4万元,支出决算为345.4万元,完成年初预算的100%

19、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为906.92万元,支出决算为906.92万元,完成年初预算的100%

20、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为2354.91万元,支出决算为2354.91万元,完成年初预算的100%

21、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为935.02万元,支出决算为935.02万元,完成年初预算的100%

22、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。

年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(表6)

2019年度财政拨款基本支出1891.7万元,比上年增加117.05万元,其中:人员经费1750.47万元,占基本支出的92.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费  职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费141.23万元,占基本支出的7.47%,主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、  差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、  其他交通费用、税金及附加费用、  其他商品和服务支出、办公设备购置

、政府性基金预算收入支出决算情况(表7)

本单位无政府性基金

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.6万元,支出决算为5.67万元,完成预算的66%,比上年减少0.66万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是未发生公务接待活动,与上年一致

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.6万元,支出决算为5.67万元,完成预算的85.91%,决算数小于年初预算数的主要原因是全年厉行节约,与上年相比减少0.66万元,减少10.43%,减少的主要原因是全年厉行节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.67万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.67万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.67万元,主要是公务车辆的油费,维修费,保险费支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度部门整体支出绩效开展了自评,绩效自评结果显示,上述支出绩效情况较为理想,均达到了申请时设定的各项绩效目标

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出141.23万元,比上年减少14.29万元,降低9.2%。主要原因是:机关厉行节约,控制经费支出

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额140.63万元,其中:政府采购货物支出140.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中,中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为78.5%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指雨花区财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分  2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件 2019年度部门决算公开表(高桥街道).xls附件 2019高桥街道部门整体支出自评报告.docx
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