雨花区城市管理综合执法大队2023年度预算公开说明

发布日期:2023-03-08    来源:区城管执法大队字体大小:

目    录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行司法部、省人民政府批复,相对集中行使规划、市容环境卫生、城市园林绿化(不含园林公园)、环境保护、工商、公安交通、市政道路、户外广告、国土等9个方面的全部或部分行政处罚权。

2、履行法律、法规、规章或者省、市人民政府规定的其他职责,负责城市管理方面的重大行政执法工作的组织实施。

3、牵头组织跨街道(园区)的行政执法工作,负责对管辖权有争议的行政执法工作指定管辖主体。

4、负责人员业务培训指导、组织人事、队伍建设、基地建设、法制监督、纪检监察、督查考核、执法装备等方面的工作。

(二)机构设置

长沙市雨花区城市管理综合执法大队内设机构包括:内设机构4个,分别为办公室、法制科、政工科、督查科,下设21个执法中队。本部门共有编制人数234人,实有人数218人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:长沙市雨花区城市管理综合执法大队本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算8,572.43万元,其中,一般公共预算拨款收入8,572.43万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少658.92万元,主要原因是有人员调出和退休,人员经费减少。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算8,572.43万元,其中:社会保障和就业支出636.18万元,城乡社区支出7,936.25万元,年终结转结余0万元;支出较去年减少658.92万元,主要原因是有人员调出和退休,人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算8,572.43万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算6,360.67万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算2,211.76万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:城管执法支出2,211.76万元,主要用于各类执法整治工作及应急维稳、执法装备固定资产维护及更新、特勤队员及协管员费用等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费921.48万元,比上年预算减少36.46万元,比上年预算下降3.81%,主要是人员调出和退休经费减少。

(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为157.97万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费157.47万元(其中,公务用车购置费65.4万元,公务用车运行费92.07万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0.2万元,拟召开主题党日组织生活会议,人数35人,内容为学习宣传贯彻党的二十大精神及学习革命先辈的光荣事迹;培训费预算0万元,我单位2023年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额352.31万元,其中,货物类采购预算198.59万元;工程类采购预算65.00万元;服务类采购预算88.72万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车31辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车31辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车5辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为8,572.43万元,基本支出6,360.67万元,单位项目支出2,211.76万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

长沙市雨花区城市管理综合执法大队部门预算公开表.xlsx
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